Видео: Плюсы и минусы НДС для транспортных компаний 2024
Затраты, связанные с эксплуатацией автомобиля, грузовика или другого транспортного средства, подлежат вычету только при определенных обстоятельствах. Вы должны ездить в деловых целях, в медицинских целях, потому что вы делаете благотворительную услугу, а иногда - потому, что вы переезжаете. Сумма вашего вычета основана на количестве миль, которые вы потратили на движение за любую из этих целей, подлежащих вычету.
Цели бизнеса
Бизнес-цели включают вождение с места работы на другую рабочую площадку, встречи с клиентами или посещение деловой встречи.
Вождение из вашего дома на рабочее место не считается целью бизнеса - Служба внутренних доходов говорит, что это коммутирует, и это личные расходы. Но если вы поддерживаете офис в своем доме, путешествие из вашего домашнего офиса для встречи с клиентом или для ведения бизнеса составляет с вычетами налогов.
Вычет для коммерческого использования транспортного средства принимается по расписанию C, если вы являетесь самозанятым, в расписании F, если вы являетесь фермером, или в качестве элементализованного вычета в качестве части вашего без возмещения бизнес-расходы по форме 2106, если вы являетесь сотрудником.
Медицинские цели
Медицинские цели включают вождение для получения медицинской помощи для себя или для ваших иждивенцев. В соответствии с IRS диск должен быть «в первую очередь для медицинского обслуживания». Вычет производится по расписанию А как часть ваших медицинских расходов.
Перемещение и перемещение
Стоимость вождения автомобиля для перехода на новое место жительства может быть вычтена в качестве части вычитания расходов, если вы должны переехать по причинам, связанным с работой, и вашему новому месту занятости не менее чем на 50 миль дальше от вашего старого дома, чем расстояние между вашим старым домом и вашей старой работой.
Вы также должны работать у своего нового работодателя не менее 39 недель в течение 12 месяцев сразу же после вашего хода. Этот вычет принимается по форме 3903.
Благотворительные цели
Вы можете отчислить автомобильные расходы, если используете свой автомобиль, когда оказываете услуги благотворительной организации. Вождение для выполнения волонтерских услуг для церкви, благотворительности или больницы будет вычитаться.
Этот удержание принимается в вашем списке А как часть ваших благотворительных пожертвований.
Вычитание ваших фактических расходов
У вас есть два варианта вычета расходов на автомобиль и грузовик. Вы можете использовать свои фактические расходы, включая оплату парковки и пошлины, проценты по кредиту на автомобиль, регистрационные сборы с транспортных средств, налог на имущество физических лиц на автомобиль, расходы на аренду и аренду, страхование, топливо и бензин, ремонт, включая смену масла, шины и другое текущее обслуживание и амортизацию. Различные расходы на автомобиль вычитаются в зависимости от цели привода.Например, вы не можете претендовать на проценты, амортизацию, страхование или ремонт, если вы едете на благотворительные или медицинские цели.
Поскольку расходы, связанные с личным использованием или коммутированием, не подлежат вычету, вы должны рассчитать процент ваших общих миль, которые вы проехали по причине налогообложения. Если ваши общие мили составляли 18, 000 и 9 000, или половина из них предназначались для деловых целей, вы можете потребовать вычет за 50 процентов вышеуказанных расходов.
Утверждение стандартных ставок пробега
Другой вариант - использовать стандартную норму пробега для расчета вычета. Скорость варьируется в зависимости от того, за что вы едете, и привязана к инфляции, поэтому они могут увеличиваться или уменьшаться к году.
Просто умножьте применимую ставку на количество миль, которые вы проехали, чтобы определить сумму доллара, которую вы вычитаете.
Стандартные скорости пробега | ||
Тип использования | Год 2016 | Год 2017 |
Бизнес | 54 центов за милю | 53. 5 центов за милю |
Медицина или перемещение | 19 центов за милю | 17 центов за милю |
Благотворительный сервис | 14 центов за милю | 14 центов за милю |
< | Налогоплательщики также могут вычесть плату за парковку и пошлину в дополнение к стандартной норме пробега, но никаких других фактических расходов. |
Что лучше - фактические расходы или стандартная норма пробега?
Использовать какой-либо метод приводит к большему вычету. Это может варьироваться от человека к человеку в зависимости от того, сколько миль вы едете, суммы амортизации, которую вы требуете, и всех других переменных расходов. Хруст номера в обоих направлениях и выяснить, что будет лучше для вашей налоговой ситуации.
Утверждение стандартной нормы пробега обычно приводит к меньшему количеству документов и лучше подходит для ситуаций, когда вы производите свой автомобиль иногда для работы, благотворительности или медицинских встреч. Это также избавляет вас от необходимости выкапывать все ваши расходы на оплату автомобиля и подсчитывать их в налоговое время.
Если вы решите использовать стандартную скорость пробега, вы должны выбрать этот метод в первый год, когда вы используете свой автомобиль для деловых целей. Если вы начнете с утверждения фактических расходов, вы будете придерживаться этого метода до тех пор, пока автомобиль будет использоваться для бизнеса.
Сохранение хороших записей
Рекомендуется вести журнал пробега на случай, если вам когда-либо понадобится доказать, что вы имеете право вычесть расходы на автомобиль и грузовик. Введите дату каждой вычитаемой вами вычитаемой вами поездки, указав, сколько миль вы проехали и с какой целью. Вам также нужно знать общее количество миль, которые вы проехали за год, поэтому рекомендуется указывать показания одометра в первый год каждого года.
Вам также нужно будет отслеживать расходы на автомобиль. Простым способом отслеживания этих расходов является использование личной финансовой программы. Это упростит налоговое время для составления отчета о ваших общих автомобильных расходах за год.
Правила вычета ИРА - Эти ограничения на доход Примените
, Вы можете потребовать вычет за вклад ИРА. Если это так, вы можете уменьшить свою налогооблагаемую сумму дохода, внося вклад. Вот правила.
Бизнес-расходы Канада - правила вычета налогов на бизнес
Имеют канадский бизнес? Вот удобный список каждого бизнес-расхода, который вы можете использовать в качестве налогового вычета с подробными сведениями о том, как требовать этот расход.
Правила вычитания бизнес-расходов по федеральным налогам
Вы работаете в бизнесе для себя? Узнайте, какие из ваших расходов подлежат вычету налогов и правила для тех, которые частично вычитаются.